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稽核审计科工作职责

发布时间:2019-06-10点击:244

(一)负责对国家方针政策以及有关法律、法规、条例、中心各项规章制度执行情况的稽核;

(二)负责制定稽核审计工作年度计划并组织实施;

(三)负责对住房公积金归集过程中公积金缴存比例、缴存基数的审批以及缓、停缴业务是否按照规定程序办理进行稽核;

(四)负责对住房公积金会计核算业务的全程稽核;

(五)负责对住房公积金提取过程中资料是否真实完整、是否按规定时限及时办理进行稽核;

(六)负责对住房公积金贷款过程资料是否真实完整、贷款额度是否符合测算标准、是否按规定时限及时办理进行稽核;

(七)负责对他项权证、预告登记证的办理情况、债权债务及抵押物处置情况进行稽核;

(八)负责对各部门之间的业务协调衔接是否顺畅进行稽核;

(九)负责对受委托银行、担保、公证、评估等机构的相关业务进行稽核;

(十)参与风险管理、业务规程及内控制度的设计和制定,负责向管理层及有关职能部门提出管理建议,并对各业务部门及各管理部的业务指标完成情况进行评审;

(十一)负责对管理经费收支及其有关经济活动进行内部审计;

(十二)负责对购建固定资产情况进行内部审计;

(十三)负责内设机构、各管理部领导、重点岗位工作人员的经济责任审计;

(十四)负责制定和完善住房公积金内部审计工作制度,做好内部审计人员培训工作;

(十五)做好外部审计部门对业务实施审计的配合工作,并负责审计结论的落实;

(十六)负责相应档案的装订及移交;

(十七)完成领导交办的其他各项工作。

 

 


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